Modelo 303 - IVA (Autoliquidación) en Las Palmas

Guía completa para modelo 303 - iva (autoliquidación) en Las Palmas. Requisitos, documentos, costes y pasos detallados. Información actualizada 2026.

Las Palmas
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Modelo 303 - IVA (Autoliquidación) en Las Palmas

El Modelo 303 es la autoliquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que deben presentar los autónomos y empresas en España de forma periódica. En Las Palmas, este trámite es fundamental para quienes desarrollan actividades económicas sujetas a IVA, ya que permite declarar el IVA repercutido y el IVA soportado. La correcta presentación de este modelo asegura el cumplimiento de las obligaciones fiscales y evita sanciones por parte de la Agencia Tributaria.

La periodicidad de la presentación del Modelo 303 puede ser trimestral o mensual, dependiendo del volumen de facturación del autónomo o empresa. Este modelo no solo es crucial para mantener la legalidad de tu actividad económica, sino que también impacta directamente en tu flujo de caja, ya que determina si tienes que ingresar IVA a Hacienda o si tienes derecho a una compensación.

Requisitos

Para poder presentar el Modelo 303 en Las Palmas, debes cumplir con los siguientes requisitos:

  • Estar dado de alta como autónomo o sociedad en Hacienda mediante el Modelo 036/037.
  • Desarrollar una actividad económica sujeta a IVA (la mayoría de actividades lo están, salvo algunas exenciones como educación o sanidad).
  • Estar inscrito en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores de la AEAT.
  • Contar con un certificado digital, Cl@ve PIN/Permanente o DNI electrónico para realizar la presentación online.

Documentación necesaria

Antes de presentar el Modelo 303, asegúrate de tener la siguiente documentación:

  • Libro registro de facturas emitidas (ventas) del trimestre/mes correspondiente con el IVA repercutido.
  • Libro registro de facturas recibidas (compras y gastos) del trimestre/mes con el IVA soportado deducible.
  • Facturas de compras y gastos profesionales que incluyan IVA (combustible, suministros, materiales, servicios, etc.).
  • Facturas emitidas a clientes con IVA repercutido.
  • Si has realizado operaciones intracomunitarias, presentar el Modelo 349 correspondiente al mismo periodo.
  • Modelo 303 del trimestre anterior (para arrastrar compensaciones o comprobar cuotas).

Dónde hacerlo en Las Palmas

La presentación del Modelo 303 se puede realizar de manera online a través de la Sede Electrónica de la AEAT: sede.agenciatributaria.gob.es.

Si prefieres hacerlo de forma presencial, puedes acudir a las oficinas de la Agencia Tributaria en Las Palmas. Algunas ubicaciones son:

  • Oficina de la AEAT en Las Palmas
    • Dirección: Av. de José Mesa y López, 21, 35010 Las Palmas de Gran Canaria
    • Teléfono: 928 209 000

Recuerda que en caso de acudir presencialmente, es necesario pedir cita previa.

Coste

La presentación del Modelo 303 es gratuita. Sin embargo, si el resultado de la autoliquidación es a ingresar, deberás abonar la cantidad correspondiente de IVA en la forma que elijas (domiciliación bancaria o NRC).

Plazos

Los plazos de presentación del Modelo 303 son:

  • Trimestral: del 1 al 20 de abril (1T), del 1 al 20 de julio (2T), del 1 al 20 de octubre (3T), y del 1 al 30 de enero del año siguiente (4T).
  • Mensual: del 1 al 20 del mes siguiente al periodo declarado.

Es importante no presentar el modelo fuera de plazo, ya que esto puede conllevar recargos.

Pasos a seguir

A continuación, se detallan los pasos a seguir para presentar el Modelo 303:

  1. Recopila las facturas emitidas y recibidas del trimestre o mes correspondiente.
  2. Calcula el IVA repercutido total (suma del IVA cobrado en todas las facturas emitidas a clientes).
  3. Calcula el IVA soportado deducible total (suma del IVA pagado en facturas de gastos profesionales).
  4. Accede a la Sede Electrónica de la AEAT con tu certificado digital, Cl@ve o DNIe.
  5. Busca el Modelo 303 en el apartado de autoliquidaciones.
  6. Rellena el formulario electrónico del Modelo 303. Introduce el IVA repercutido, IVA soportado y compensaciones.
  7. Revisa el resultado que calculará automáticamente el sistema: a ingresar o a compensar.
  8. Si sale a ingresar, domicilia el pago o realiza el pago mediante NRC.
  9. Si sale a compensar, se arrastrará al siguiente trimestre.
  10. Presenta el modelo y guarda el justificante de presentación.

Consejos prácticos

  • Mantén al día tus facturas de ingresos y gastos. Evita dejar todo para el último día del plazo.
  • Considera utilizar un software de facturación o gestoría que facilite el cálculo automático del IVA.
  • No olvides incluir todas las facturas emitidas, incluso las impagadas.
  • Verifica que el IVA soportado que incluyes sea deducible, ya que algunos gastos tienen limitaciones.
  • Si tienes varias compensaciones a tu favor, puedes considerar solicitar la devolución a Hacienda.
  • Domicilia el pago del IVA para evitar errores y asegurarte de que se paga en plazo.
  • Guarda los justificantes de presentación durante al menos 4 años.
  • Si eres nuevo autónomo y no has facturado, presenta igualmente el modelo 303 a cero.

Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si no presento el Modelo 303 a tiempo?

No presentar el Modelo 303 en plazo puede conllevar recargos y sanciones por parte de la Agencia Tributaria. Es importante cumplir con los plazos establecidos.

¿Puedo presentar el Modelo 303 si no tengo actividad durante el trimestre?

Sí, debes presentar el modelo incluso si no has tenido actividad. En ese caso, lo presentarás a cero.

¿Qué sucede si el resultado es a compensar?

Si el resultado del Modelo 303 es a compensar, la cantidad se arrastrará al siguiente trimestre. También puedes solicitar la devolución a Hacienda si has tenido varias compensaciones.

¿Es necesario presentar el resumen anual (Modelo 390) también?

Sí, además de los modelos trimestrales, debes presentar el Modelo 390 a finales de enero, que es el resumen anual de todas las autoliquidaciones de IVA del año.

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